首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -2010全国各省市区高考录取分数线一览表 查询时间及查询方式 -贫富差距挑战社会容忍底线 政协委员建议上调个人所得税起征点 -公安机关破获“东伊运”组织(实录) 头目被抓 预谋大规模袭击 -第六次人口普查将包括境内外籍人员 南水北调34.5万移民搬迁 -长江水位超98年 抚河十万群众获救 南京气象局承认错误预报 -国务院常务会议研究部署进一步推进依法行政 新闻发言人"换帅" -长三角提出探索开征物业税 吴敬琏:现在也面临资本主义的问题 -央行亮绿灯 低门槛放行第三方支付 许可证不限量 支付宝回应 -三网融合首批试点有望25日揭晓 新股发行体制第二阶段改革酝酿 -中国给予最不发达国家4762个商品零关税待遇 我渔船被印尼扣押
首页>>政策解读
56部门09年度预算执行情况和其他财政收支审计结果/上
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 06 月 24 日 
关键词: 中央部门 审计署审计长 套现 假发票 津贴补贴 工作报告 预算执行 2009年 审计建议
字号:    打印本文章 写信给编辑


  国家发展和改革委员会2009年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果

  根据《中华人民共和国审计法》的规定,2009年11月至2010年3月,审计署对国家发展和改革委员会(以下简称发展改革委)2009年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了委本级和所属机关服务中心、宏观经济研究所等17个单位,并对有关事项进行了延伸审计。
  一、基本情况
  发展改革委为中央财政一级预算单位,部门预算由委本级和24个二级预算单位的预算组成。
  审计结果表明,发展改革委2009年度预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定,会计处理基本符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定,能够认真做好本部门预算编报的组织工作,进一步加强了预算和财务管理,建立健全了有关制度,认真整改了以前年度审计发现的问题。但审计也发现了一些需要加以纠正和改进的问题。
  二、审计发现的主要问题
  (一)在所属机关服务中心列支本级行政单位人员津贴补贴660万元,未计入本级支出。
  2009年11月至12月,发展改革委用11家所属单位上缴款660万元发放委机关在职人员津贴补贴,在会计记账时直接列作机关服务中心事业支出,未计入委本级支出。
  (二)以拨代支导致多计项目支出170.1万元。
  2009年12月,发展改革委在向所属价格监测中心拨付委托培训项目经费170.1万元时,直接列作了支出,至年底,上述资金实际全部未支出。
  (三)未将发展改革委经贸司承担的课题经费55万元纳入委本级财务核算。
  2006年至2009年,经贸司在承担由海关总署立项的3个课题时,将55万元课题经费付给社科院财政与贸易经济研究所代管。至2009年底,经贸司直接在该所从课题经费中报销办公用品、劳务费等支出45.26万元,代管单位扣收管理费1万元。
  (四)所属单位存在的问题。
  1.2009年,所属能源研究所通过“其他应付款”、“合同预收款”等往来科目核算部分课题经费收支,造成少计收入7218.26万元、少计支出5838.58万元。
  2.至2009年底,所属经济体制与管理研究所将已于2005年完工的项目结余资金26.31万元、已结题的课题经费结余49.93万元、文印室历年收入结余13.67万元和纠纷索赔款10.44万元,在“其他应付款”科目挂账,未及时清理或结转,造成少计年初结余100.35万元。
  3.2008年以来,经济体制与管理研究所未经批准对外出租部分房屋和场地,至2009年底收到租金共117万元。
  4.所属价格监测中心、宏观经济研究院、经济体制与管理研究所、国土研究所、综合运输研究所等5家单位2009年的课题经费支出原始凭证中,有49张虚假发票,金额46.99万元。
  三、审计处理情况和建议
  对上述问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对在机关服务中心列支行政单位人员津贴补贴、项目经费以拨代支的问题,要求及时调整账目和报表;对课题经费委托外单位代管的问题,要求纳入委本级财务统一核算;对所属能源研究所少计收支的问题,要求及时确认收支,调整账目和报表;对所属经济体制与管理研究所收入挂账、未经批准出租固定资产的问题,要求及时确认收支,将结余资金纳入预算管理,并补办固定资产出租报批手续;对所属单位使用假发票的问题,要求加强财务监管,避免此类问题再发生。
  针对审计发现的问题,审计署建议:发展改革委应合理安排项目预算的执行进度,提高财政资金使用效益,加强部门本级和所属单位固定资产的管理与监督,规范科研单位课题经费的财务管理。
  四、审计发现问题的整改情况
  发展改革委在审计前开展了自查,并纠正了自查出的问题。对这次审计发现的问题,发展改革委高度重视,责成有关单位认真纠正和整改。对在机关服务中心列支行政单位人员津贴补贴、项目经费以拨代支的问题,提出将严格预算执行,加强预算管理,并调整了账目和报表;对课题经费委托外单位代管的问题,提出将加强课题收入管理;对能源研究所少计收支的问题,已调整了账目;对经济体制与管理研究所收入挂账、未经批准对外出租固定资产的问题,已调整了账目,近期将补办固定资产出租报批手续;对所属单位使用假发票的问题,提出将加强财务管理和监督,避免此类问题再发生。

来源: 中国发展门户网
   上一页   1   2   3   4   5   6   下一页  



相关文章:
56部门09年度预算执行情况和其他财政收支审计结果/下
56部门09年度预算执行情况和其他财政收支审计结果/上
56部门09年度预算执行情况和其他财政收支审计结果/中
中央预算执行和其他财政收支审计工作报告解读
审计署:11个省区684亿土地资金未纳入预算
2008年以来已结案的审计署移送的部分典型案件和事项
09年中央预算执行和其他财政审计工作报告(全文)
审计发现全国194个区县6.29万低保户不合条件
审计署:2009年中央部门用假发票套现近亿发福利
审计署:中央部门瞒报各项收入资产近6亿
审计署:西气东输二线工程近80%施工合同违规招标
图片新闻:
洪灾对CPI压力暂有限 四大板块或存在投资机会
贝克汉姆离奇沦为英格兰罪人 英媒疑他场边作秀
更多 >>