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工程院2012年度预算执行情况和
其他财政收支情况审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定,2013年1月至3月,审计署对中国工程院(以下简称工程院)2012年度预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了工程院本级和所属咨询服务中心,并对有关事项进行了延伸审计。
一、基本情况
工程院为参照公务员法管理的中央财政一级预算单位,部门预算由工程院本级和1个二级预算单位的预算组成。财政部批复工程院2012年度部门财政拨款预算支出为29 996.75万元,工程院决算(草案)反映的当年财政拨款支出24 698.65万元,部门预算与执行结果的差异为5298.1万元,差异的具体情况及产生原因见附件1。
本次审计了工程院本级及所属单位2012年度财政拨款支出共计29 996.75万元,占部门财政拨款支出总额的100%。审计查出预算执行中不符合财经制度规定的问题金额9258.99万元,其中2012年3513.56万元;其他财政收支方面不符合财经制度规定的问题金额7047.74万元。上述问题对工程院2012年度预算执行结果的影响见附件2。
审计结果表明,工程院本级2012年度预算执行基本符合预算法及其他法律法规的规定,财务管理制度比较健全,会计核算基本符合会计法和相关财会制度的规定。
二、审计发现的主要问题
(一)预算执行中存在的主要问题。
1. 2010年至2012年,院本级未经批准,自行扩大4个项目开支范围,列支外地人员住宿费、考勤补贴、讲座制作费、职工电子设备购置等502.88万元,其中2012年241.18万元。
2. 2010至2011年,院本级提高办公设备配备标准购置100台平板电脑及相关配件,支出合计73.34万元。
3. 2010至2012年,院本级按照职工报酬总额14%的比例,从日常公用经费财政拨款结转资金中提取职工福利费163.84万元,其中2012年25.1万元。截至2012年底,上述职工福利费挂账未发生支出。
4. 2012年,院本级在未编制相关政府采购预算的情况下,在“计算机网络运行和维护”项目中列支计算机通用软件购置费65.03万元。
5. 2012年,院本级未对院综合办公楼物业服务进行公开招投标,而是将其分为安保和保洁2个项目,委托中央国家机关政府采购中心以竞争性谈判方式进行采购,最终由同一物业公司中标,合同金额共计202.96万元;2012年,院本级在非定点饭店召开会议4个。
6. 2012年,院本级2个会议超定额标准支出会议费0.7万元。
7. 2012年,院本级自行调剂项目支出列支因公出国(境)经费,超预算支出109.30万元;自行扩大因公出国(境)经费开支范围,涉及金额17.93万元。
8. 所属咨询服务中心自2008年成立至2012年底,累计收入8123.01万元,累计支出5271.65万元,结余2851.36万元,均未按规定编制单位预决算,未纳入预决算管理。
此外,工程院本级在编报年度预算时,一直未提出“院士科技咨询经费”项目细化分配方案,也未向财政部申请将预算资金细化到具体项目,其中2012年项目支出15 714.70万元。
(二)其他财政收支中存在的主要问题。
1. 截至2012年底,院本级尚未建立院士科技咨询项目数据库,导致安排咨询项目时难以择优遴选确定项目。
2. 截至2012年底,工程院2010年前立项未能按期结题的院士科技咨询项目课题共42项,涉及金额7047.74万元。
此外,2012年,院本级在未编制会议计划的情况下召开三类会议15个;2个因公出国(境)团组未纳入年初计划。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对扩大范围提高标准使用资金的问题,要求今后严格预算支出管理;对违规提取福利费问题,要求调整会计账目和决算(草案);对未编制政府采购预算、未公开招投标的问题,要求严格执行政府采购的相关规定,加强政府采购预算编制管理;对收支未纳入预决算管理的问题,要求按规定编制预算、决算,将各项收支全部纳入预决算管理;对未建立院士科技咨询项目数据库的问题,要求加强项目管理,逐步建立项目数据库;对部分项目未能按期结题的问题,要求及时清理;对超标准列支会议费、扩大出国费开支范围,以及计划外召开会议和组织出国等问题,要求严格贯彻中央关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费等要求,切实加强会议费、出国费等支出管理,杜绝此类问题再次发生。
针对审计发现的问题,审计署建议:工程院应加强预算支出管理,严格执行规定的开支标准和开支范围,规范政府采购行为。
四、审计发现问题的整改情况
工程院在审计前开展了自查,并纠正了部分自查出的问题。工程院对此次审计发现的问题正在积极整改。目前,对违规提取福利费的问题,工程院已经全部整改完毕;其他问题正在整改中。