2011年南宁预算执行情况和2012年预算草案的报告

2012年03月30日16:58 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 南宁 财政预算 执行情况 预算草案 科技 社会保障 医疗卫生 节能环保 住房  

非税收入完成527853万元,完成预算的106.66%,比上年增收66855万元,增长14.50%。其中:专项收入55309万元,完成预算的103.12%,比上年增收11768万元,增长27.03%;行政性收费收入179756万元,完成预算的116.31%,比上年增收51428万元,增长40.08%;罚没收入26329万元,完成预算的56.18%,比上年减收26913万元,下降50.55%;国有资本经营收入177442万元,完成预算的88.51%,比上年减收24945万元,下降12.33%;国有资源(资产)有偿使用收入64624万元,完成预算的200.59%,比上年增收37362万元,增长137.05%;其他收入24393万元,完成预算的340.31%,比上年增收18155万元,增长291.04%。

2011年全市财政总支出的构成为:(1)一般预算支出3022923万元;(2)转移性支出132140万元,其中:体制上解支出37879万元,专项上解支出44261万元,调出资金30000万元(按自治区财政决算办法的有关规定,从城市维护建设税收入划转地方水利建设基金),增设预算周转金20000万元。

全市一般预算支出3022923万元,完成年度预算(以下简称“预算”)的90.47%,比上年增加410138万元,增长15.70%。主要支出项目完成情况:(1)一般公共服务支出380480万元,完成预算的99.52%,比上年增加75514万元,增长24.76%;(2)国防支出22541万元(主要是人防工程项目建设支出,下同),完成预算的94.53%,比上年增加6417万元,增长39.80%;(3)公共安全支出153076万元,完成预算的87.56%,比上年减少553万元,下降0.36%;(4)教育支出537588万元,完成预算的84.52%,比上年增加107827万元,增长25.09%,高于经常性财政收入增幅(13.57%,下同)11.52个百分点;(5)科学技术支出38047万元,完成预算的96.71%,比上年增加9618万元,增长33.83%,高于经常性财政收入增幅20.26个百分点;(6)文化体育与传媒支出45431万元, 完成预算的80.96%,比上年增加2306万元,增长5.35%;(7)社会保障和就业支出323724万元,完成预算的93.02%,比上年减少76545万元,下降19.12%;(8)医疗卫生支出282338万元,完成预算的97.69%,比上年增加75893万元,增长36.76%;(9)节能环保支出37236万元,完成预算的67.59%,比上年增加2770万元,增长8.04%;(10)城乡社区事务支出267942万元, 完成预算的99.04%,比上年增加52156万元,增长24.17%;(11)农林水事务支出270715万元,完成预算的91.85%,比上年增加80965万元,增长42.67%,高于经常性财政收入增幅29.10个百分点;(12)交通运输支出145005万元,完成预算的88.40%,比上年增加19284万元,增长15.34%;(13)资源勘探电力信息等事务支出238623万元,完成预算的92.70%,比上年增加53979万元,增长29.23%;(14)商业服务业等事务支出34056万元, 完成预算的86.32%,比上年增加7618万元,增长28.81%;(15)金融监管等事务支出1538万元,完成预算的72.31%,比上年增加1301万元,增长548.95%;(16)国土资源气象等事务支出26859万元, 完成预算的98.00%,比上年增加9804万元,增长57.48%;(17)住房保障支出135973万元, 完成预算的93.96%,比上年增加65566万元,增长93.12%;(18)粮油物资储备管理事务支出3813万元, 完成预算的96.51%,比上年增加818万元,增长27.31%;(19)国债还本付息支出3203万元,完成预算的64.38%,比上年增加1840万元,增长135.00%;(20)其他支出74735万元, 完成预算的62.41%,比上年减少86440万元,下降53.63%。农业、教育、科技等法定支出增长均高于全市经常性财政收入增长13.57%的幅度。

需要说明的是,2011年全市财政民生支出2148727万元,增长19.99%,占当年全市一般预算支出的比重为71.08%,同比提高2.55个百分点。

(二)2011年市本级预算执行情况

2011年市本级财政总收入2744960万元,财政总支出2559429万元,收支相抵,年终滚存结余185531万元,其中专款结转129084

万元,净结余56447万元。

1.市本级收入预算执行情况。

市本级财政总收入的构成为:(1)一般预算收入(含分享城区收入,下同)1139634万元,完成预算的101.99%,增长14.98%(市本级经常性财政收入比上年增长16.08%);(2)转移性收入1605326万元,其中:上级补助收入1394635万元,下级上解收入48880万元,上年结余收入(含专款结转)161811万元。

市本级组织的财政收入完成1711321万元,完成市十二届人大第九次会议批准的收入计划1616131万元的105.89%,完成调整收入任务1700585万元的100.63%;比上年增收220967万元,增长14.83%。其中:(1)一般预算收入1139634万元,完成调整预算(简称“预算”,下同)的101.99%,比上年增收148463万元,增长14.98%;(2)上划中央税收收入532043万元,完成预算的99.77%,比上年增收68370万元,增长14.75%;(3)上划自治区税收收入39644万元,完成预算的96.57%,比上年增收4157万元,增长11.71%。

在市本级一般预算收入中,税收收入完成785150万元,完成预算的100.67%,比上年增收131553万元,增长20.13%。其中:增值税收入48351万元,完成预算的84.38%,比上年增收475万元,增长0.99%;营业税收入168260万元,完成预算的90.01%,比上年增收15766万元,增长10.34%;企业所得税收入96616万元,完成预算的113.07%,比上年增收30318万元,增长45.73%;个人所得税收入31437万元,完成预算的91.41%,比上年增收3811万元,增长13.79%;城市维护建设税收入60180万元,完成预算的95.41%,比上年增收8917万元,增长17.39%;房产税收入25672万元,完成预算的113.19%,比上年增收7174万元,增长38.78%;城镇土地使用税收入19495万元,完成预算的101.29%,比上年增收2492万元,增长14.66%;土地增值税收入121802万元,完成预算的126.97%,比上年增收38472万元,增长46.17%;契税收入139219万元,完成预算的89.34%,比上年增收673万元,增长0.49%。

非税收入完成354484万元,完成预算的105.02%,比上年增收16910万元,增长5.01%。其中:专项收入28365万元,完成预算的96.02%,比上年增收3830万元,增长15.61%;行政性收费收入132971万元,完成预算的133.65%,比上年增收45080万元,增长51.29%;罚没收入8704万元,完成预算的32.22%,比上年减收28414万元,下降76.55%;国有资本经营收入144285万元,完成预算的88.46%,比上年减收27509万元,下降16.01%;国有资源(资产)有偿使用收入33268万元,完成预算的258.64%,比上年增收21905万元,增长192.77%;其他收入6891万元,完成预算的124.93%,比上年增收2018万元,增长41.41%。

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