(四)实施科学化精细化管理,财政改革创新取得新成效
深化财政管理制度改革。着力健全预算编制、预算执行、预算监督相互协调、相互制衡的预算管理模式,基本支出定员定额标准体系进一步规范,人员支出按照编制据实核定,公用支出按照实物费用定额核算。出台财政项目支出预算管理办法,项目预算编制进一步细化,论证评审工作有所加强,项目库管理不断健全,预算编制的科学化、规范化水平明显提高。积极推进国库管理制度改革,扩大国库集中收付的实施范围,市级预算单位全面实行零余额账户管理,国库单一账户改革任务全面完成,全市国库集中支付总额达到473亿元,同比增长51.6%。加强“收支两条线”管理,将74项收费共101亿元资金纳入预算,严格执行“收支脱钩”政策,统一由财政部门根据单位职能和事业发展需要核定支出。完善政府采购制度,规范采购目录和程序,扩大政府采购范围和规模,全年实施政府采购100亿元,资金节约率14.4%。完善绩效评价体系,对12个重点支出项目进行绩效评价,建立与部门预算相结合的评价结果应用机制,实现预算安排与绩效紧密挂钩。深入开展“小金库”专项治理工作,查出“小金库”244个,涉及资金2.9亿元,进一步严肃了财经纪律,确保财政资金安全有效运行。
总的来看,2009年我市财政预算执行情况较好,收支规模进一步扩大,为经济社会实现又好又快发展提供了有力保障。同时,预算执行和财政工作中还存在一些不容忽视的问题,主要表现在:财政收入存在结构性矛盾,税收比重下降,可支配财力增长缓慢;财政支出结构不尽合理,资金分配的科学性、有效性有待进一步增强;税收征管存在薄弱环节,偷税漏税现象仍有发生;区县财政发展不均衡,部分区县财政比较困难。我们一定要高度重视这些问题,在今后工作中积极采取切实可行措施,努力加以解决。
二、2010年预算草案
2010年,是实施“十一五”规划的最后一年,是推动天津在高起点上实现新发展、再上新水平的关键一年。总体上看,今年的经济发展环境将好于去年,但面临的形势仍然十分严峻复杂。世界主要经济体经济普遍恢复增长,但全球经济复苏将是一个缓慢曲折的过程。国家继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,将有利于进一步提振市场信心、巩固经济回升向好的势头,但经济增长的内在动力不足,结构性矛盾仍很突出。我市加快实施大项目好项目建设,并陆续进入投产达产高峰期,新的经济增长点明显增多,经济增长的质量和效益不断提高,将为财政增收创造有利条件。我们要正确分析把握经济财政形势,进一步增强忧患意识、机遇意识、责任意识,坚定信心、迎难而上、扎实苦干,认真做好各项财政工作。
(一)预算安排和财政工作的总体要求
全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会及中央经济工作会议精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,按照胡锦涛总书记对天津工作“当好一个排头兵”、“两个走在全国前列”和“五个下功夫、见成效”的重要要求,加快实施市委“一二三四五六”的奋斗目标和工作思路,认真落实市委九届七次全会决策部署,把调结构、促转变、增实力、上水平作为着力点,着力构筑“三个高地”,全力打好“五个攻坚战”,贯彻实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充分发挥财政职能作用,大力支持滨海新区开发开放,推进经济发展方式转变和经济结构调整,推动改革开放和自主创新,切实保障和改善民生。进一步深化财政改革,全面推进财政科学化精细化管理,加快建立健全有利于科学发展的财政体制机制,努力促进天津科学发展和谐发展率先发展。
(二)全市财政收入和财政支出预算安排
根据财政工作总体要求和经济社会发展主要预期目标,2010年全市财政收入预算安排2022亿元,比上年增长12%,其中上划中央收入690.5亿元,地方一般收入919.9亿元,政府性基金411.6亿元。财政支出总预算1753.3亿元,比上年实际支出增长21.9%,其中一般支出预算1281.6亿元,政府性基金支出预算471.7亿元。
全市地方一般收入预算919.9亿元,增长12%。加上预计中央税收返还和转移支付补助等资金245亿元,上年结余116.7亿元,一般性财力总计1281.6亿元。
全市财政一般支出预算1281.6亿元,比上年实际支出增长16.7%。按照政府收支分类科目划分,主要包括:教育203.1亿元,增长17.4%;科学技术40.1亿元,增长17.8%;文化体育与传媒22.3亿元,增长12.7%;社会保障和就业129.7亿元,增长12.3%;医疗卫生65亿元,增长20.7%;农林水利61.8亿元,增长20.8%;环境保护16.7亿元,增长26%;城乡社区事务370.2亿元,增长29.2%;交通运输36亿元,增长2%;工商金融国土气象等事务111.4亿元,增长10.2%;一般公共服务93.1亿元,增长5.6%。
全市政府性基金收入预算411.6亿元,增长5.9%。加上上年结余60.6亿元,减除调入一般预算资金等0.5亿元,政府性基金财力总计471.7亿元。
全市政府性基金支出预算471.7亿元,比上年实际支出增长38.7%。按照基金项目划分,主要包括:国有土地使用权出让金支出383.7亿元,增长40.7%;农业土地开发资金支出14.9亿元,增长152.2%;新增建设用地有偿使用费支出28.3亿元,增长5%;彩票公益金支出9.2亿元,增长160.1%。
|